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為貫徹省委工作會議和省第十一次黨代會精神,充分發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)在深化國資國企改革中的監(jiān)督作用,助力我省國企改革三年行動順利開展,根據(jù)省委、省政府有關(guān)要求,按照2022年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排,省審計(jì)廳組織90余名審計(jì)人員,分成7個(gè)審計(jì)調(diào)查組,于5月下旬開始,對42家省級黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管政策落實(shí)情況開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
省審計(jì)廳將對有關(guān)單位工作機(jī)制建立、方案制定審核、工作推進(jìn)落實(shí)以及企業(yè)接收管理等情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,重點(diǎn)關(guān)注有關(guān)單位是否存在漏報(bào)、虛報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)所辦企業(yè),是否存在改革推進(jìn)遲緩、進(jìn)展不力,是否存在隱瞞經(jīng)營性國有資產(chǎn)或趁改革之機(jī)擅自處置國有資產(chǎn)等導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失,是否存在突擊花錢、私分財(cái)物、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等問題。同時(shí),通過揭示有關(guān)單位在落實(shí)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管政策中存在的困難和問題,分析原因、提出建議,為省委省政府科學(xué)決策提供依據(jù),以推動集中統(tǒng)一監(jiān)管政策有效落實(shí),保障經(jīng)營性國有資產(chǎn)安全完整、保值增值,促進(jìn)國有企業(yè)健康發(fā)展。