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內蒙古探索審計機關與內部審計協同機制
2020-05-26
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為提高預算執行審計工作效率,縮短現場審計工作時間,近期,內蒙古自治區審計廳采取邀請被審計單位內審機構及財務部門協助核實數據審計疑點的方式,探索審計機關與被審計單位內審協同機制,創新數據疑點核實思路和方法。

內蒙古自治區衛生健康委員會系統2019年共有31家二級預算單位,其中包含內蒙古人民醫院等10家醫療機構和內蒙古蒙醫藥研究所等2家研究機構??紤]到現場審計時間緊、疑點核實工作量較大,審計組人員對檢索出的審計疑點按類別分析,將疑點分為兩種類型:一是由審計組人員自行繼續核實類型;二是將賬務處理問題、比例分析問題或賬表核對問題疑點交由被審計單位代為核實后,將證明材料提交審計組,由審計組最后認定,是否為問題。

5月15日,自治區審計廳組織自治區衛健委系統10家醫院、2家研究所的內部審計及財務部門相關人員,召開數據疑點核實討論會。討論會上,自治區審計廳對數據疑點核實工作的重要性、核實思路和方法、提交證明材料的要求等內容進行了說明,同時強調,此次疑點核實工作是探索審計機關與被審計單位內審協同機制,創新數據疑點核實思路和方法的一次嘗試,請各單位內部審計機構及財務部門務必高度重視,客觀、實事求是地提供與疑點相關的證明資料,協助審計組做好此次預算執行審計工作。


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