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審計廳"刀刃向內"加強內部審計監督
2024-05-27
來源:四川審計廳

審計廳認真落實審計署關于加強審計機關自身建設的要求,以“刀刃向內”自我革命的精神,不斷健全完善內部審計機制,開展專項審計,強化整改落實,有效防范化解風險。

健全完善機制。制定《四川省審計廳內部審計管理辦法》,明確廳黨組直接領導、廳主要負責人具體分管內部審計工作,對內部審計機構的職責權限、審計結果運用、責任追究等方面作出細化和要求,將廳機關及所屬單位內部控制、財政財務收支、風險管理等事項納入內部審計監督范圍。明確內部審計監督指導處履行內部審計監督職責,開展內部審計工作。

開展專項審計。2023年12月,廳黨組研究決定對廳機關和下屬單位實施專項審計,內部審計監督指導處牽頭組織,從相關業務處室抽調經驗豐富的業務骨干組成專項審計組,重點對預算編制執行、政府采購、三公經費使用、資產管理、往來款管理等開展審計,反映了預算編制不完整、制度不夠健全、往來款管理不到位等問題。

積極落實整改。廳黨組高度重視,專題研究審計反映的問題,對各項整改事項提出整改標準和時限要求。內部審計監督指導處加強對問題整改情況跟蹤督促,認真檢查核實整改推進情況,確保問題整改到位。涉及整改的單位認真舉一反三,深入研判問題成因,注重健全完善相關制度,并積極強化制度落實與執行,進一步規范全廳財務管理,提升運行效率。


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